1) 在经理的领导下,按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定 ,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行;
2) 监督公司各部门对各项财经规章制度的执行;
3) 控制、考核纠正公司各部门偏离公司真题财务目标的行为;
4) 参与或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用贪污财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
5) 协助政府审计监察部门和会计事务所对公司的独立审计活动;
6) 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
7) 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
8) 负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
9) 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密;